首页 关于我们 新闻中心 党的建设 业务领域 和谐上海 职业发展 资源配置
新闻中心
公司快讯
集团新闻
专题专栏
国资动态
媒体聚焦
行业动态
视频新闻
通知公告
企业刊物
图片新闻
首页
 >> 新闻中心  >> 国资动态
新华网:国资委发文深化央企内部审计监督
发布日期:2020/10/15浏览次数:75 字号:[ ]
新华社北京10月13日电 为推动中央企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,国务院国资委近日制定印发了《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,对深化央企内部审计监督工作提出了要求。

围绕进一步完善中央企业内部审计领导和管理体制机制,实施意见明确提出建立健全党委(党组)、董事会(或主要负责人)直接领导下的内部审计领导体制,发挥董事会审计委员会管理和指导作用,完善激励约束机制,压实工作责任,加强集团总部对央企内部审计工作的统一管控。

实施意见突出关键环节,强化对提质增效稳增长、突出主责主业、混合所有制改革、大额资金管控、对赌模式并购投资、高风险金融业务和“三重一大”事项等重点领域和关键环节的监督力度,提出了加强内部审计监督等一系列具体工作要求。

针对近年来经济责任审计、境外经营投资、内控体系建设、审计整改落实及结果运用等方面新的工作要求和存在的突出问题,实施意见进一步细化了相关要求。例如,强调切实推进境外审计全覆盖、常态化,对重点境外经营投资项目(投资额1亿美元以上)或重要境外企业(机构),每年至少应审计1次。

实施意见明确,要加强出资人对央企内部审计工作的监管,组织开展检查评价,加大内部审计责任追究力度。
【打印本页】 【关闭本页】
分享到: 更多
联系我们 | 网站地图 | 帮助中心 | 法律声明 | 友情链接
电话:021-32587800 传真:021-32587800 E-Mail:cscec7bsh@cscec.com
地 址:上海市嘉定区曹安路3055号  邮编:200062 备案号:沪ICP备13009359号-2